一、項目內容
為公司提供截至2025年12月31日財務報告內部控制、財務報表及附注的審計并對其有效性發表審計意見等服務。
二、服務對象
廣西綠城水務集團股份有限公司及下屬子公司,包括:南寧市水建工程有限公司、南寧市武鳴供水有限責任公司、南寧市流量儀表檢測有限責任公司、廣西綠城檢測服務有限公司、橫州綠城天源水務有限公司。
三、服務期限
服務期限自簽署約定書之日起生效,并在雙方履行完畢約定的所有義務后終止。
四、服務費用
服務費用由參選單位根據相關情況自行報價,服務費用按合同約定支付,參考2023年(99萬元)及2024年(97萬元)年度服務費標準,并貫徹降本增效要求,最高限價為合計95萬元人民幣/年。
五、服務具體內容
審計機構在執行審計工作的基礎上對公司財務報告內部控制的有效性發表審計意見并出具審計報告。
審計機構按照中國注冊會計師審計準則的規定進行財務報表及附注審計工作并出具審計報告。
對于其他報告和專項說明,審計機構在執行審核或鑒證工作的基礎上對公司的鑒證對象信息發表審核或鑒證意見并出具其他專項報告和專項說明等相關文件。
六、服務要求
1.注冊會計師應按照審計準則要求,遵守中國注冊會計師職業道德守則。
2.在審計過程中,審計機構與公司治理層就計劃的審計范圍、時間安排和重大審計發現等事項進行溝通。
3.在審計過程中,審計機構若發現公司存在內部控制重大缺陷、重要缺陷,應出具內部控制審計報告之前以書面形式與甲方的治理層和管理層溝通。
4.除特殊情況外,審計機構應當對執行業務過程中知悉的公司信息予以保密。
5.按照約定時間完成審計工作,出具審計報告。
七、資質條件
國內注冊(指按國家有關規定要求注冊的),滿足本次服務采購經營范圍,且具有國家行業主管部門頒發的從事證券相關業務資格會計師事務所執業證書,并在專業技術、設備設施、人員組織等方面具有承接該項目能力的機構。
八、競選文件要求
競選文件要求包括以下內容:
1.營業執照復印件、財政部門頒發的會計師事務所執業證書;
2.報價函;
3.授權委托書;
4.擬投入本項目人員情況一覽表,在一覽表中注明人員名稱、擔任職務、人員職稱、注明人員證件復印件;
5.業績相關材料;
6.本項目的工作方案;
7.質量管理制度及實施情況相關材料;
8.信息安全管理措施相關材料;
9.最近三年經審計的財務報表;
10.職業責任保險、職業風險基金等制度及實施情況相關材料;
11.其他相關資料(如:注冊會計師總數相關資料)。
以上資質證明材料及競選材料均需密封,加蓋單位公章。
九、報名時間
報名時間為2025年9月1日至9月4日止。凡符合本公告條件且有意應聘的服務機構請于2025年9月4日下午18:00前(以送達時間為準)將競選材料提交至我公司融資財務部。
1、聯系人:喻凱顏
2、聯系電話:0771-4817756/18377297636
3、聯系地址:廣西壯族自治區南寧市青秀區桂雅路13號綠城水務調度檢測中心
十、評選時間及地點
時間:2025年9月5日
地點:南寧市青秀區桂雅路13號綠城水務調度檢測中心
(如有變化,另行通知)
十一、評選程序
1.組建評審委員會
評審委員會由公司相關部門人員組成,成員人數為五人(含)以上單數。
2.文件初審
初審分為資格性檢查和符合性檢查。參選單位提供的材料不真實或不滿足相關要求的,公司有權取消其參選資格。
3.文件詳細評審
評審方式采用綜合評分法,由評審委員會根據詳細評審結果確定中選候選人,并按照由高到低順序推薦中選候選人排序。
4.履約能力核查
公司將視項目需要,組織對候選人就其競選進行履約能力核實,核實方式包括但不限于赴候選人注冊地或辦公地實地查看、現場核驗、紀實記錄等形式。
5.確定中選單位
公司按照評審委員會推薦的候選人及履約能力核查情況(如開展)確定中選并向其授予合同,且在公司官網及國有企業陽光采購平臺同步公布中選單位名單。
廣西綠城水務集團股份有限公司
2025年8月28日
附件: 廣西綠城水務集團股份有限公司2025年度年報審計和內部控制審計機構評分辦法
本次采用綜合評分法,總分為100分。統一由公司根據報價、資質條件等評價要素進行綜合評定后公布結果。
評分內容及標準具體如下:
分值構成與評審標準 |
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條款號 |
條款內容 |
編列內容 |
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3.1 |
分值構成 (總分100分) |
商務部分: 25 分 技術部分: 60 分 報價: 15 分 |
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條款號 |
評分因素 |
評審標準 |
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3.2 (1) |
商務評審標準(25分) |
企業信譽 (12分) |
近三年受到行業行政主管部門、行業自律組織給予的行政處罰、行業懲戒等一次扣4分、兩次扣8分、三次扣12分。 |
行業排名 (4分) |
排名前10的中介機構得4分,排名第11~50的中介機構得3分,排名第50及以后的中介機構得1分。 |
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人力及其他資源配備 (9分) |
一檔(1-3分):擬投入人員數量及專業基本滿足采購文件要求,項目負責人為注冊會計師,具備一定的溝通能力,從事上市公司審計工作2年及以上。 二檔(4-6分):擬投入人員數量及專業滿足采購文件要求,項目負責人為注冊會計師,具備良好的溝通能力,從事上市公司審計工作3年及以上。 三檔(7-9分):擬投入人員數量及專業滿足采購文件要求,項目負責人為注冊會計師,溝通能力強,,從事上市公司審計工作5年及以上。 |
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3.2 (2) |
技術評審標準(60分) |
工作方案 (20分) |
針對本項目特點制定審計策略和審計實施方案,包含但不限于審計目標、審計工作范圍、審計程序和方法、審計重點和難點、具備同行業相關審計經驗等。 一檔(1-5分):方案充分涵蓋以上內容,對業務理解較淺,實施計劃合理性一般,資源投入有所欠缺,對項目針對性一般; 二檔(6-12分):方案充分涵蓋以上內容,對業務理解較為到位,實施計劃合理,資源投入較為充分,對項目針對性較強; 三檔(13-20分):方案充分涵蓋以上內容,對業務理解全面透徹,實施計劃明確具體,資源投入充分,對項目針對性強。 |
質量管理 水平 (40分) |
(1)技術咨詢管理(5分) 根據項目技術咨詢管理制度健全程度及實施情況進行橫向對比。 一檔(0.1-1分):質量控制制度、控制方案及實施情況較差; 二檔(2.1-4分):質量控制制度、控制方案及實施情況一般; 三檔(4.1-5分):質量控制制度、控制方案及實施情況良好。 |
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(2)意見分歧解決(5分) 根據意見分歧解決制度健全程度及實施情況進行橫向對比。 一檔(0.1-1分):質量控制制度、控制方案及實施情況較差; 二檔(2.1-4分):質量控制制度、控制方案及實施情況一般; 三檔(4.1-5分):質量控制制度、控制方案及實施情況良好。 |
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(3)項目質量復核(5分) 根據項目質量復核制度健全程度及實施情況進行橫向對比。 一檔(0.1-1分):質量控制制度、控制方案及實施情況較差; 二檔(2.1-4分):質量控制制度、控制方案及實施情況一般; 三檔(4.1-5分):質量控制制度、控制方案及實施情況良好。 |
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(4)執業質量檢查(5分) 根據執業質量檢查制度健全程度及實施情況進行橫向對比。 一檔(0.1-1分):質量控制制度、控制方案及實施情況較差; 二檔(2.1-4分):質量控制制度、控制方案及實施情況一般; 三檔(4.1-5分):質量控制制度、控制方案及實施情況良好。 |
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(5)項目管理監控與整改(5分) 根據項目管理監控與整改制度健全程度及實施情況進行橫向對比。 一檔(0.1-1分):質量控制制度、控制方案及實施情況較差; 二檔(2.1-4分):質量控制制度、控制方案及實施情況一般; 三檔(4.1-5分):質量控制制度、控制方案及實施情況良好。 |
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(6)職業道德規范(5分) 根據職業道德規范制度健全程度及實施情況進行橫向對比。 一檔(0.1-1分):質量控制制度、控制方案及實施情況較差; 二檔(2.1-4分):質量控制制度、控制方案及實施情況一般; 三檔(4.1-5分):質量控制制度、控制方案及實施情況良好。 |
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(7)根據各報價人提供的信息安全管理措施進行評審(5分) 一檔(0.1-1分):在信息安全工作底稿數據保護方面采取措施較差; 二檔(2.1-4分):在信息安全工作底稿數據保護方面采取措施良好; 三檔(4.1-5分):在信息安全工作底稿數據保護方面采取措施完善。 |
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(8)根據報價人服務響應方案進行橫向比較(5分) 優得5分; 良得3分; 中得2分; 差得1分; |
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3.2 (3) |
報價評審標準(15分) |
審計費用報價計算 |
基準價:通過初步評審合格的所有報價人總報價的算術平均值。 報價得分=(1-∣基準價-報價∣/基準價)×15 |
綜合評價得分 (保留小數點后兩位) |
綜合評價得分=商務評分+技術評分+報價評分 |